• <tr id='8ypieI'><strong id='8ypieI'></strong><small id='8ypieI'></small><button id='8ypieI'></button><li id='8ypieI'><noscript id='8ypieI'><big id='8ypieI'></big><dt id='8ypieI'></dt></noscript></li></tr><ol id='8ypieI'><option id='8ypieI'><table id='8ypieI'><blockquote id='8ypieI'><tbody id='8ypieI'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='8ypieI'></u><kbd id='8ypieI'><kbd id='8ypieI'></kbd></kbd>

    <code id='8ypieI'><strong id='8ypieI'></strong></code>

    <fieldset id='8ypieI'></fieldset>
          <span id='8ypieI'></span>

              <ins id='8ypieI'></ins>
              <acronym id='8ypieI'><em id='8ypieI'></em><td id='8ypieI'><div id='8ypieI'></div></td></acronym><address id='8ypieI'><big id='8ypieI'><big id='8ypieI'></big><legend id='8ypieI'></legend></big></address>

              <i id='8ypieI'><div id='8ypieI'><ins id='8ypieI'></ins></div></i>
              <i id='8ypieI'></i>
            1. <dl id='8ypieI'></dl>
              1. <blockquote id='8ypieI'><q id='8ypieI'><noscript id='8ypieI'></noscript><dt id='8ypieI'></dt></q></blockquote><noframes id='8ypieI'><i id='8ypieI'></i>
                 索引号 113302060029551341/2021-142347
                 组配分类 部门预算  发布机构 区国有资产管理中心
                 成文日期 2021-03-02  公开方式 主动公开
                北仑区国有资产管理中心2021年部门预算

                第一部分 部门概况

                1. 承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作,履行区属国有企业党建工作的日常管理职责;

                2. 负责指导推进区属国有企业改革和重组;负责指导区属国有企业建立现代企业制度和做好人才队伍建设;负责建立健全经营者激励约束机制;

                3. 指导督促所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律、法规等;研究全区国有经济和所监管企业的运行状况,做好相关基础管理工作;

                4. 受委托拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,北仑区国有资产管理中心部门预算包括中心本级预算,无下级部门预算。

                第二部分 20201年部门预算安排情况说明

                一、2021年部门预算总体情况

                (一)2021年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 213.48万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

                (二)2021年收入预算情况说明

                本部门2021年收入预算213.48 万元,其中:一般公共预算拨款收入 213.48万元,占100  %;政府性基金预算拨款收入  0  万元,占 0 %;国有资本经营预算收入  0 万元,占0  %;财政专户管理资金收入 0   万元,占0  %;事业收入(不含专户资金)  0  万元,占0  %;事业单位经营收入  0  万元,占0  %;上级补助收入 0   万元,占0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占 0 %;其他收入 0   万元,占 0 %;用累计盈余弥补收支差额  0  万元,占 0 %;上年结转收入 0  万元,占 0  %。

                (三)2021年支出预算情况说明

                本部门2021年支出预算 213.48 万元。

                本部门2021年支出预算213.48 万元。

                1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出12.72    万元、资源勘探信息等支出174.82万元、住房保障支出25.94万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出166.66 万元,日常公用支出 16.08万元,项目支出 30.74 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2021年财政拨款收支预算213.48万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入213.48 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元;支出包括: 社会保障和就业支出12.72万元、资源勘探工业信息等支出174.82 万元、住房保障支出25.94万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款 213.48 万元,比2020年执行数增加83.43 万元,主要原因是人员增加。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                社会保障和就业支出12.72 万元,占 5.96 % ;资源勘探工业信息等支出174.82万元,占81.89%;住房保障支出25.94万元,占12.15%

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.48     万元,比2020年执行数增加 3.34万元,增长64.98%,主要原因是人员增加。

                ⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.24万元,比2020年执行数增加1.68万元,增长65.63%,主要原因是人员增加。

                ⑶资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)0 万元,比2020年执行数减少20.34 万元,下降100%,主要原因是行政人员调离。

                (4)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)174.82万元,比2020年执行数增加90.09 万元,增加106.33 %,主要原因是2020年一些项目未完成,项目资金支出少。

                (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.94万元,比2020年执行数增加8.65万元,增加50.03%,主要原因是人员增加。

                (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0.11万元,比2019年执行数增加0.03万元,增加37.50%,主要原因是人员增加。

                (六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出213.74万元,其中:

                人员经费166.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

                公用经费14.08万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2021年“三公”经费预算  1  万元,与2020年预算持平。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算 0  万元,其中一般因公出国(境)费用预算  0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0  万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平,主要原因是未安排出国考察、交流计划。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算 1  万元,主要用于接待来访人员等支出。2021年比上年预算数持平。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算  0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2021年与上年预算数持平,主要原因是工作不需要购置车辆。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算  0  万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增持平,主要原因是没有公务用车开支。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算    7.84万元,较2020年预算数增加12.45 万元,减少37.03%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门各单位政府采购预算总额0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0  辆,其中,区级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车  0  辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车  0 辆,业务用车 0 辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备   台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套)。

                2021年部门预算安排购置车辆0   辆,其中区级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车 0  辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车  0 辆,业务用车0  辆,固定工作用车 0  辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算  1 万元;其中纳入绩效评价项目 1 个,涉及财政拨款预算  13  万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

                3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

                4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

                5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                8.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)反映处上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

                9.社保保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                10.社保保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2021年北仑区国资中心部门预算公开报表.xls





                Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统